IOTA GROUP
Mies
Gestern
Internationaler Steuerspezialist
- 25 April 2026
- 100%
- Mies
Job-Zusammenfassung
IOTA Group unterstützt seit über 40 Jahren Kunden international.
Aufgaben
- Verantwortung für internationale Steuerangelegenheiten im Finanzbereich.
- Koordination von Unternehmenssteuern und Risikomanagement.
- Identifikation von Steueroptimierungsmöglichkeiten.
Fähigkeiten
- Masterabschluss in Steuerrecht oder Jura erforderlich.
- Umfangreiche Kenntnisse im internationalen Steuerrecht notwendig.
- Fließende Englisch- und Französischkenntnisse von Vorteil.
Ist das hilfreich?
Über den Job
Unternehmensbeschreibung
Seit über 40 Jahren unterstützt die IOTA Group unsere Kunden dabei, international zu expandieren, indem sie Compliance, Agilität und nahtlose lokale Integration in mehr als 150 Ländern kombiniert.
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die unseren Kunden helfen, grenzüberschreitend sicher zu agieren, sei es durch Employer of Record-Dienste, technische Beratung, internationales Gehaltsmanagement oder globale Rekrutierung.
Was IOTA auszeichnet, ist die Stärke unseres globalen Netzwerks, das 165.000 Fachkräfte und ein engagiertes Team vereint, das sich der Exzellenz verschrieben hat.
Mit unseren internationalen Tochtergesellschaften verbinden wir globale Standards mit tiefgreifender lokaler Expertise und gewährleisten reibungslose und regelkonforme Abläufe, wo immer unsere Kunden wachsen.
Bei IOTA ist Vertrauen unsere Grundlage. Wir bauen langfristige Partnerschaften auf, die auf Transparenz, Zuverlässigkeit und Compliance basieren und globalen Erfolg ermöglichen.
Stellenbeschreibung
Diese Position ist als Senior Individual Contributor innerhalb der Konzernfinanzabteilung angesiedelt, mit hoher technischer Autonomie und Verantwortung für internationale Steuerangelegenheiten, jedoch ohne formale Personalverantwortung.
Der Internationale Steuerspezialist ist verantwortlich für die Verwaltung und Koordination von direkten und indirekten Steuerangelegenheiten im internationalen Konzernumfeld eines Dienstleistungssektors. Die Rolle stellt die Steuer-Compliance, Risikokontrolle und eine solide Steuer-Governance in einem komplexen multi-jurisdiktionalen Umfeld (Europa, Afrika, Asien, VAE) sicher und identifiziert proaktiv Steueroptimierungs- und Anreizmöglichkeiten zur Unterstützung der Konzernaktivitäten und Innovationsvorhaben.
Hauptverantwortlichkeiten
Direkte & Indirekte Steuern
- Koordination der Körperschaftsteuer-Compliance und Quellensteuerangelegenheiten für internationale Konzerngesellschaften ;
- Identifikation und Dokumentation wesentlicher Steuer-Risiken (Verrechnungspreise, Substanz, Transfer Pricing) ;
- Überprüfung der aktuellen und latenten Steuerpositionen für die Konzernberichterstattung ;
- Fungieren als Konzernreferenz für MwSt./Umsatzsteuer und Sicherstellung der korrekten Behandlung von grenzüberschreitenden und konzerninternen Transaktionen ;
- Koordination und Unterstützung von Steuerprüfungen und Inspektionen (KSt, MwSt, andere lokale Steuern).
Verrechnungspreise & Konzerninterne Transaktionen
- Unterstützung der Verrechnungspreis-Governance und Dokumentation mit externen Beratern ;
- Überprüfung von konzerninternen Vereinbarungen und Preisgestaltungen zur Sicherstellung der Steuer- und MwSt-Konsistenz ;
- Unterstützung der Verteidigung bei Prüfungen im Zusammenhang mit konzerninternen Transaktionen.
Steuer-Governance, Reporting & Lokale Steuern
- Mitwirkung an Konzernsteuer-Richtlinien, Standards und Audit-Readiness ;
- Überwachung von Steuerrechtsentwicklungen in wichtigen Jurisdiktionen (Schweiz, EU, VAE, Asien, Afrika) ;
- Überwachung weiterer lokaler Steuern (Lohnsteuern, Stempelabgaben, lokale Abgaben) in Abstimmung mit den Finanzteams.
Steueranreize & Geschäftliche Unterstützung
- Identifikation und Unterstützung von Steueranreizen und Steuergutschriften ;
- Fungieren als zentraler Steuerpartner für Finanzen, Recht und Geschäftsbereiche ;
- Bereitstellung pragmatischer steuerlicher Beratung bei strategischen Projekten (neue Jurisdiktionen, Umstrukturierungen, Verträge).
Qualifikationen
Ausbildung
- Masterabschluss in Steuerrecht oder Rechtswissenschaften
- Schweizer Steuerdiplom oder LL.M. im Steuerrecht von Vorteil
Erfahrung
- 10 Jahre Erfahrung im internationalen Steuerrecht
- Nachgewiesene Fähigkeit, eigenständig auf Konzernebene zu arbeiten
- Umfangreiche Erfahrung mit direkten Steuern, indirekten Steuern und Steuerprüfungen
- Erfahrung im Dienstleistungssektor bevorzugt
- Kenntnisse der afrikanischen Steuerumgebungen sind ein großer Vorteil
Technische Fähigkeiten
- Fundierte Expertise in:
- Internationalem Unternehmenssteuerrecht
- Umsatzsteuer in grenzüberschreitenden Dienstleistungsmodellen
- Doppelbesteuerungsabkommen
- Kenntnisse in Verrechnungspreisen und MDR
- Vertrautheit mit F&E-Steuergutschriften (CIR) und Innovationsanreizen ist von Vorteil
Persönliche Eigenschaften
- Hohe Autonomie und Verantwortungsbewusstsein
- Strukturiert, risikobewusst und analytisch
- Sicheres Auftreten bei Steuerprüfungen und Behördengesprächen
- Fähigkeit, technische Steuerfragen mit operativen Realitäten zu verbinden.
Sprachen
- Englisch und Französisch: fließend
- Weitere Sprachen sind von Vorteil
Zusätzliche Informationen
Unbefristete Stelle mit Sitz in der Zentrale in Mies
Startdatum: 1. Juli 2026 (verhandelbar)
Teilzeitoption verfügbar: zwischen 60 % und 100 %